Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência JUNHO 2019
Valor R$ 80,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 04050069 - 001 - 0001
Data Publicação 19/06/2019
Data Registro 18/06/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. GERARDO ALVES CARMO, MOTORISTA, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 31 DE MAIO DE 2019, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE.

Dados do Credor
Nome do Credor GERARDO ALVES CARMO
CPF/CNPJ 491.***.***-53
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 04050069 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
03/06/2024 2024 R$ 80,00
02/06/2021 2021 R$ 36.400,00
17/06/2020 2020 R$ 14.080,00
05/06/2019 2019 R$ 80,00
4 registros
R$ 50.640,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
14/06/2024 04050069 - 001 - 0001 2024 R$ 80,00
22/06/2021 04050069 - 001 - 0001 2021 R$ 10.000,00
22/06/2021 04050069 - 001 - 0002 2021 R$ 26.400,00
29/06/2020 04050069 - 001 - 0002 2020 R$ 7.280,00
18/06/2020 04050069 - 001 - 0001 2020 R$ 6.800,00
5 pagamentos
R$ 50.560,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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