Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência AGOSTO 2019
Valor R$ 2.418,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 04070002 - 001 - 0001
Data Publicação 31/08/2019
Data Registro 30/08/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE,

Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ 13.448.367/0001-14
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 04070002 LQ: 001 NP: 0001
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1203.02/2019
Modalidade Licitação Dispensa
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
10/07/2025 2025 R$ 11.836,08
10/07/2025 2025 R$ 11.836,08
17/07/2024 2024 R$ 4.812,18
06/07/2021 2021 R$ 1.964,00
03/07/2020 2020 R$ 1.600,00
08/07/2019 2019 R$ 2.418,00
6 registros
R$ 34.466,34
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
11/07/2025 04070002 - 001 - 0001 2025 R$ 11.836,08
19/07/2024 04070002 - 001 - 0002 2024 R$ 2.648,26
17/07/2024 04070002 - 001 - 0001 2024 R$ 2.163,92
08/07/2021 04070002 - 001 - 0001 2021 R$ 1.964,00
22/07/2020 04070002 - 001 - 0001 2020 R$ 1.600,00
5 pagamentos
R$ 20.212,26
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

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CNPJ

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