Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência NOVEMBRO 2019
Valor R$ 3.575,00
Etapa Empenho
Número Etapa 04110067
Data Publicação 02/11/2019
Data Registro 01/11/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE COM PLANTONISTAS DA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ROCHA FREIRE,

Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DO SOCORRO DOMINGOS - ME
CPF/CNPJ 13.448.367/0001-14
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 04110067
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1203.01/2019
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
30/12/2024 2024 R$ 12,00
27/12/2024 2024 R$ 12,00
26/12/2024 2024 R$ 69,00
17/12/2024 2024 R$ 24,00
28/11/2024 2024 R$ 12,00
25/11/2024 2024 R$ 69,00
06/11/2024 2024 R$ 48,50
05/12/2022 2022 R$ 16.326,00
04/12/2019 2019 R$ 3.575,00
9 registros
R$ 20.147,50
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
30/12/2024 04110067 - 007 - 0001 2024 R$ 12,00
27/12/2024 04110067 - 006 - 0001 2024 R$ 12,00
26/12/2024 04110067 - 005 - 0001 2024 R$ 69,00
17/12/2024 04110067 - 004 - 0001 2024 R$ 24,00
28/11/2024 04110067 - 003 - 0001 2024 R$ 12,00
25/11/2024 04110067 - 002 - 0001 2024 R$ 69,00
06/11/2024 04110067 - 001 - 0001 2024 R$ 48,50
29/12/2022 04110067 - 001 - 0002 2022 R$ 6.326,00
16/12/2022 04110067 - 001 - 0001 2022 R$ 10.000,00
9 pagamentos
R$ 16.572,50
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Vice Prefeito(a)

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CNPJ

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