Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência AGOSTO 2020
Valor R$ 4.940,10
Etapa Empenho
Número Etapa 21080019
Data Publicação 18/08/2020
Data Registro 17/08/2020
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DURANTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020.

Dados do Credor
Nome do Credor A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ 11.167.540/0001-80
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 21
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 21080019
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
10/09/2025 2025 R$ 93.667,20
29/08/2024 2024 R$ 9.158,80
30/08/2022 2022 R$ 115.704,04
08/09/2020 2020 R$ 4.940,10
4 registros
R$ 223.470,14
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
09/10/2024 21080019 - 001 - 0003 2024 R$ 684,74
04/09/2024 21080019 - 001 - 0002 2024 R$ 5.714,00
02/09/2024 21080019 - 001 - 0001 2024 R$ 2.760,06
13/12/2022 21080019 - 001 - 0002 2022 R$ 74.704,04
02/09/2022 21080019 - 001 - 0001 2022 R$ 41.000,00
30/09/2020 21080019 - 001 - 0001 2020 R$ 4.940,10
6 pagamentos
R$ 129.802,94
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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