Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência NOVEMBRO 2019
Valor R$ 17.586,80
Etapa Empenho
Número Etapa 21110004
Data Publicação 06/11/2019
Data Registro 05/11/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE. REF. A OUTUBRO DE 2019.

Dados do Credor
Nome do Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 21
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 21110004
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
08/11/2024 2024 R$ 665,60
21/11/2022 2022 R$ 23.786,20
09/12/2021 2021 R$ 186,39
09/12/2021 2021 R$ 32,32
10/11/2021 2021 R$ 186,39
10/11/2021 2021 R$ 99,15
10/11/2021 2021 R$ 99,15
10/11/2021 2021 R$ 99,15
10/11/2021 2021 R$ 99,15
10/11/2021 2021 R$ 99,15
10/11/2021 2021 R$ 99,15
13/11/2020 2020 R$ 3.026,00
13/11/2019 2019 R$ 17.586,80
13 registros
R$ 46.064,60
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
09/12/2024 21110004 - 001 - 0001 2024 R$ 665,60
09/12/2021 21110004 - 008 - 0001 2021 R$ 186,39
09/12/2021 21110004 - 009 - 0001 2021 R$ 32,32
10/11/2021 21110004 - 001 - 0001 2021 R$ 186,39
10/11/2021 21110004 - 002 - 0001 2021 R$ 99,15
10/11/2021 21110004 - 003 - 0001 2021 R$ 99,15
10/11/2021 21110004 - 004 - 0001 2021 R$ 99,15
10/11/2021 21110004 - 005 - 0001 2021 R$ 99,15
10/11/2021 21110004 - 006 - 0001 2021 R$ 99,15
10/11/2021 21110004 - 007 - 0001 2021 R$ 99,15
29/11/2019 21110004 - 001 - 0001 2019 R$ 17.586,80
11 pagamentos
R$ 19.252,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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