Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência MAIO 2019
Valor R$ 30,00
Etapa Empenho
Número Etapa 25050003
Data Publicação 09/05/2019
Data Registro 08/05/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SANTANA DO ACARAÚ, NO PRÓXIMO DIA 09 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO REGIONAL DE FORTALECIMENTO DO SELO MUNICIPIO VERDE.

Dados do Credor
Nome do Credor KARINA SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ 068.***.***-09
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 25050003
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
20/05/2025 2025 R$ 200,00
21/05/2024 2024 R$ 2.436,60
24/05/2022 2022 R$ 1.223,79
20/05/2021 2021 R$ 461,43
29/05/2020 2020 R$ 486,20
10/05/2019 2019 R$ 30,00
6 registros
R$ 4.838,02
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
11/06/2025 25050003 - 001 - 0001 2025 R$ 200,00
29/05/2024 25050003 - 001 - 0001 2024 R$ 2.436,60
24/05/2022 25050003 - 001 - 0001 2022 R$ 1.223,79
20/05/2021 25050003 - 001 - 0001 2021 R$ 461,43
19/06/2020 25050003 - 001 - 0001 2020 R$ 486,20
29/05/2019 25050003 - 001 - 0001 2019 R$ 30,00
6 pagamentos
R$ 4.838,02
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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Vice Prefeito(a)

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CNPJ

07.598.626/0001-90

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