Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência MAIO 2019
Valor R$ 30,00
Etapa Empenho
Número Etapa 25050005
Data Publicação 14/05/2019
Data Registro 13/05/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO PRÓXIMO DIA 14 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO MANEJO INTEGRADO DO FOGO - MIF NO ESTADO DO CEARÁ, IBAMA/SUPES/CE.

Dados do Credor
Nome do Credor KARINA SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ 068.***.***-09
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 25050005
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
19/05/2025 2025 R$ 80,00
28/05/2024 2024 R$ 1.395,00
20/05/2022 2022 R$ 26.888,45
21/05/2021 2021 R$ 11.155,72
17/05/2019 2019 R$ 30,00
5 registros
R$ 39.549,17
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
28/05/2024 25050005 - 001 - 0001 2024 R$ 1.395,00
10/06/2022 25050005 - 001 - 0001 2022 R$ 26.888,45
16/06/2021 25050005 - 001 - 0001 2021 R$ 11.155,72
29/05/2019 25050005 - 001 - 0001 2019 R$ 30,00
4 pagamentos
R$ 39.469,17
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

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CNPJ

07.598.626/0001-90

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