Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência MAIO 2019
Valor R$ 30,00
Etapa Empenho
Número Etapa 25050008
Data Publicação 08/05/2019
Data Registro 07/05/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO PRÓXIMO DIA 08 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE DO PROJETO DE FORMALIZAÇÃO DAS ASSOCIACOES E COOPERATIVAS DE CATADORES DO VALE DO ACARAÚ

Dados do Credor
Nome do Credor KARINA SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ 068.***.***-09
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 25050008
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
14/05/2025 2025 R$ 80,00
28/05/2024 2024 R$ 24.793,53
23/05/2022 2022 R$ 200,00
26/05/2021 2021 R$ 1.842,40
28/05/2019 2019 R$ 30,00
5 registros
R$ 26.945,93
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
23/06/2025 25050008 - 001 - 0001 2025 R$ 80,00
09/08/2024 25050008 - 001 - 0001 2024 R$ 24.793,53
20/06/2022 25050008 - 001 - 0001 2022 R$ 200,00
26/05/2021 25050008 - 001 - 0001 2021 R$ 1.842,40
29/05/2019 25050008 - 001 - 0001 2019 R$ 30,00
5 pagamentos
R$ 26.945,93
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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Vice Prefeito(a)

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CNPJ

07.598.626/0001-90

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