Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência JULHO 2021
Valor R$ 2.785,93
Etapa Empenho
Número Etapa 04070045
Data Publicação 20/07/2021
Data Registro 19/07/2021
Projeto/Atividade 2031
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM RECARGA SAMSUNG 6555, RECARGA SANSUNG 4075, RECARGA HP 28, RECARGA EPSON L3595/3150 DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Dados do Credor
Nome do Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 08
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE SAÚDE
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 04070045
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2204.01/21
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
07/08/2024 2024 R$ 5.300,00
28/07/2021 2021 R$ 2.785,93
20/07/2020 2020 R$ 3.503,50
30/12/2019 2019 R$ 350,00
11/12/2019 2019 R$ 350,00
08/11/2019 2019 R$ 350,00
10/10/2019 2019 R$ 350,00
10/09/2019 2019 R$ 350,00
22/07/2019 2019 R$ 350,00
9 registros
R$ 13.689,43
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
05/09/2025 04070045 - 001 - 0001 2025 R$ 3.500,00
27/08/2024 04070045 - 001 - 0001 2024 R$ 5.300,00
05/08/2021 04070045 - 001 - 0001 2021 R$ 2.785,93
21/07/2020 04070045 - 001 - 0001 2020 R$ 3.503,50
11/12/2019 04070045 - 005 - 0001 2019 R$ 350,00
08/11/2019 04070045 - 004 - 0001 2019 R$ 350,00
10/10/2019 04070045 - 003 - 0001 2019 R$ 350,00
10/09/2019 04070045 - 002 - 0001 2019 R$ 350,00
14/08/2019 04070045 - 001 - 0001 2019 R$ 350,00
9 pagamentos
R$ 16.839,43
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

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