Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência JANEIRO 2019
Valor R$ 158,83
Etapa Empenho
Número Etapa 04010083
Data Publicação 03/01/2019
Data Registro 02/01/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DA VIGILANCIA DE SAUDE . REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2019.

Dados do Credor
Nome do Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 04010083
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Modalidade Licitação Pregão Presencial
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
30/06/2025 2025 R$ 1.048,80
30/06/2025 2025 R$ 1.048,80
30/05/2025 2025 R$ 1.048,80
30/04/2025 2025 R$ 1.048,80
28/03/2025 2025 R$ 1.048,80
28/02/2025 2025 R$ 1.186,80
31/01/2025 2025 R$ 910,80
20/06/2022 2022 R$ 5.857,00
20/05/2022 2022 R$ 3.904,67
20/05/2022 2022 R$ 1.952,33
20/04/2022 2022 R$ 5.857,00
21/03/2022 2022 R$ 5.857,00
21/02/2022 2022 R$ 5.857,00
20/01/2022 2022 R$ 5.857,00
27/12/2021 2021 R$ 1.450,00
29/11/2021 2021 R$ 1.450,00
27/10/2021 2021 R$ 1.450,00
28/09/2021 2021 R$ 1.450,00
30/08/2021 2021 R$ 1.450,00
29/07/2021 2021 R$ 1.450,00
25/06/2021 2021 R$ 1.450,00
26/05/2021 2021 R$ 1.450,00
26/04/2021 2021 R$ 1.450,00
06/04/2021 2021 R$ 1.450,00
08/03/2021 2021 R$ 1.450,00
16/02/2021 2021 R$ 1.450,00
29/12/2020 2020 R$ 5.500,00
26/11/2020 2020 R$ 5.500,00
27/10/2020 2020 R$ 5.500,00
30/09/2020 2020 R$ 5.500,00
01/09/2020 2020 R$ 5.500,00
31/07/2020 2020 R$ 5.500,00
07/07/2020 2020 R$ 5.500,00
01/06/2020 2020 R$ 5.500,00
05/05/2020 2020 R$ 5.500,00
31/03/2020 2020 R$ 5.500,00
28/02/2020 2020 R$ 5.500,00
06/02/2020 2020 R$ 5.500,00
28/02/2019 2019 R$ 158,83
39 registros
R$ 126.042,43
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
30/06/2025 04010083 - 006 - 0001 2025 R$ 1.048,80
30/06/2025 04010083 - 006 - 0001 2025 R$ 1.048,80
30/05/2025 04010083 - 005 - 0001 2025 R$ 1.048,80
30/04/2025 04010083 - 004 - 0001 2025 R$ 1.048,80
28/03/2025 04010083 - 003 - 0001 2025 R$ 1.048,80
28/02/2025 04010083 - 002 - 0001 2025 R$ 1.186,80
31/01/2025 04010083 - 001 - 0001 2025 R$ 910,80
20/06/2022 04010083 - 007 - 0001 2022 R$ 5.857,00
20/05/2022 04010083 - 005 - 0001 2022 R$ 3.904,67
20/05/2022 04010083 - 006 - 0001 2022 R$ 1.952,33
20/04/2022 04010083 - 004 - 0001 2022 R$ 5.857,00
21/03/2022 04010083 - 003 - 0001 2022 R$ 5.857,00
21/02/2022 04010083 - 002 - 0001 2022 R$ 5.857,00
20/01/2022 04010083 - 001 - 0001 2022 R$ 5.857,00
29/12/2021 04010083 - 012 - 0001 2021 R$ 1.450,00
13/12/2021 04010083 - 011 - 0001 2021 R$ 1.450,00
05/11/2021 04010083 - 010 - 0001 2021 R$ 1.450,00
29/09/2021 04010083 - 009 - 0001 2021 R$ 1.450,00
30/08/2021 04010083 - 008 - 0001 2021 R$ 1.450,00
02/08/2021 04010083 - 007 - 0001 2021 R$ 1.450,00
28/06/2021 04010083 - 006 - 0001 2021 R$ 1.450,00
26/05/2021 04010083 - 005 - 0001 2021 R$ 1.450,00
28/04/2021 04010083 - 004 - 0001 2021 R$ 1.450,00
07/04/2021 04010083 - 003 - 0001 2021 R$ 1.450,00
11/03/2021 04010083 - 002 - 0001 2021 R$ 1.450,00
18/02/2021 04010083 - 001 - 0001 2021 R$ 1.450,00
04/12/2020 04010083 - 011 - 0001 2020 R$ 5.500,00
06/11/2020 04010083 - 010 - 0001 2020 R$ 5.500,00
07/10/2020 04010083 - 008 - 0001 2020 R$ 5.500,00
07/10/2020 04010083 - 009 - 0001 2020 R$ 5.500,00
18/09/2020 04010083 - 007 - 0001 2020 R$ 5.500,00
04/08/2020 04010083 - 005 - 0001 2020 R$ 5.500,00
04/08/2020 04010083 - 006 - 0001 2020 R$ 5.500,00
05/06/2020 04010083 - 001 - 0001 2020 R$ 5.500,00
05/06/2020 04010083 - 002 - 0001 2020 R$ 5.500,00
05/06/2020 04010083 - 003 - 0001 2020 R$ 5.500,00
05/06/2020 04010083 - 004 - 0001 2020 R$ 5.500,00
12/03/2019 04010083 - 001 - 0001 2019 R$ 158,83
38 pagamentos
R$ 120.542,43
Sistema de Transparência: DataBusiness

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