Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência OUTUBRO 2024
Valor R$ 3.229,45
Etapa Empenho
Número Etapa 03100009
Data Publicação 04/10/2024
Data Registro 03/10/2024
Projeto/Atividade 2012
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AS ESCOLAS. JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Dados do Credor
Nome do Credor GERALDO JORGE DA SILVA ME
CPF/CNPJ 28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 07
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 03100009
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Modalidade Licitação Pregão Eletrônico
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
24/10/2024 2024 R$ 3.229,45
14/10/2022 2022 R$ 2.550,00
21/10/2021 2021 R$ 5.242,62
26/10/2020 2020 R$ 2.085,30
4 registros
R$ 13.107,37
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
24/10/2024 03100009 - 001 - 0001 2024 R$ 3.229,45
28/10/2022 03100009 - 001 - 0001 2022 R$ 2.550,00
21/10/2021 03100009 - 001 - 0001 2021 R$ 5.242,62
30/10/2020 03100009 - 001 - 0001 2020 R$ 2.085,30
4 pagamentos
R$ 13.107,37
Sistema de Transparência: DataBusiness

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