Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência AGOSTO 2024
Valor R$ 1.891,85
Etapa Empenho
Número Etapa 06080017
Data Publicação 22/08/2024
Data Registro 21/08/2024
Projeto/Atividade 2044
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Dados do Credor
Nome do Credor GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.574.141/0001-37
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 09
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 06080017
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1206.01/2024
Modalidade Licitação Pregão Eletrônico
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
21/08/2025 2025 R$ 3.289,22
28/08/2024 2024 R$ 1.891,85
06/09/2022 2022 R$ 4.072,30
29/12/2021 2021 R$ 1.200,00
02/12/2021 2021 R$ 1.200,00
03/11/2021 2021 R$ 1.200,00
01/10/2021 2021 R$ 1.200,00
03/09/2021 2021 R$ 1.200,00
31/08/2020 2020 R$ 1.288,10
30/08/2019 2019 R$ 347,20
10 registros
R$ 16.888,67
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
27/08/2025 06080017 - 001 - 0001 2025 R$ 3.289,22
02/09/2024 06080017 - 001 - 0001 2024 R$ 1.891,85
16/09/2022 06080017 - 001 - 0001 2022 R$ 4.072,30
03/12/2021 06080017 - 004 - 0001 2021 R$ 1.200,00
03/11/2021 06080017 - 003 - 0001 2021 R$ 1.200,00
04/10/2021 06080017 - 002 - 0001 2021 R$ 1.200,00
03/09/2021 06080017 - 001 - 0001 2021 R$ 1.200,00
24/09/2020 06080017 - 001 - 0001 2020 R$ 1.288,10
10/09/2019 06080017 - 001 - 0001 2019 R$ 347,20
9 pagamentos
R$ 15.688,67
Sistema de Transparência: DataBusiness

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