Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência ABRIL 2019
Valor R$ 17.500,00
Etapa Empenho
Número Etapa 04040017
Data Publicação 11/04/2019
Data Registro 10/04/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Dados do Credor
Nome do Credor CLARO S.A.
CPF/CNPJ 40.432.544/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 04040017
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
23/04/2025 2025 R$ 80,00
19/04/2024 2024 R$ 5.405,00
22/04/2022 2022 R$ 2.286,00
16/04/2021 2021 R$ 4.225,00
12/12/2019 2019 R$ 457,71
03/12/2019 2019 R$ 175,99
18/11/2019 2019 R$ 664,84
11/11/2019 2019 R$ 630,97
13/09/2019 2019 R$ 656,01
21/08/2019 2019 R$ 607,89
10/07/2019 2019 R$ 579,73
10/06/2019 2019 R$ 756,79
09/05/2019 2019 R$ 633,42
10/04/2019 2019 R$ 23,61
14 registros
R$ 17.182,96
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
23/05/2025 04040017 - 001 - 0001 2025 R$ 80,00
24/04/2024 04040017 - 001 - 0001 2024 R$ 5.405,00
22/04/2022 04040017 - 001 - 0001 2022 R$ 2.286,00
16/04/2021 04040017 - 001 - 0001 2021 R$ 4.225,00
12/12/2019 04040017 - 010 - 0001 2019 R$ 457,71
03/12/2019 04040017 - 009 - 0001 2019 R$ 175,99
18/11/2019 04040017 - 008 - 0001 2019 R$ 664,84
11/11/2019 04040017 - 007 - 0001 2019 R$ 630,97
13/09/2019 04040017 - 006 - 0001 2019 R$ 656,01
21/08/2019 04040017 - 005 - 0001 2019 R$ 607,89
10/07/2019 04040017 - 004 - 0001 2019 R$ 579,73
10/06/2019 04040017 - 003 - 0001 2019 R$ 756,79
09/05/2019 04040017 - 002 - 0001 2019 R$ 633,42
10/04/2019 04040017 - 001 - 0001 2019 R$ 23,61
14 pagamentos
R$ 17.182,96
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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Vice Prefeito(a)

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CNPJ

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