Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência JUNHO 2025
Valor R$ 200,00
Etapa Empenho
Número Etapa 01060002
Data Publicação 14/06/2025
Data Registro 13/06/2025
Projeto/Atividade 2007
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2(DUAS) DIARIAS NO VALOR DE R$100,00 REIS CADA NO TOTAL DE R$200,00 AO SR RAUL MOREIRA SILVA -TESOUREIRO GERAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025, PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINÁRIO DE GESTORES PÚBLICOS - PREFEITOS (AS) 2025.

Dados do Credor
Nome do Credor RAUL MOREIRA SILVA
CPF/CNPJ 072.***.***-92
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 05
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DE FINANÇAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 01060002
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
17/06/2025 2025 R$ 200,00
10/12/2024 2024 R$ 964,00
08/11/2024 2024 R$ 964,00
10/10/2024 2024 R$ 964,00
10/09/2024 2024 R$ 964,00
09/08/2024 2024 R$ 964,00
10/07/2024 2024 R$ 964,00
10/06/2024 2024 R$ 225,00
30/07/2021 2021 R$ 20,23
9 registros
R$ 6.229,23
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
04/07/2025 01060002 - 001 - 0001 2025 R$ 200,00
04/07/2025 01060002 - 001 - 0001 2025 R$ 200,00
10/12/2024 01060002 - 007 - 0001 2024 R$ 964,00
08/11/2024 01060002 - 006 - 0001 2024 R$ 964,00
10/10/2024 01060002 - 005 - 0001 2024 R$ 964,00
10/09/2024 01060002 - 004 - 0001 2024 R$ 964,00
09/08/2024 01060002 - 003 - 0001 2024 R$ 964,00
10/07/2024 01060002 - 002 - 0001 2024 R$ 964,00
10/06/2024 01060002 - 001 - 0001 2024 R$ 225,00
30/07/2021 01060002 - 001 - 0001 2021 R$ 20,23
10 pagamentos
R$ 6.429,23
Sistema de Transparência: DataBusiness

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