Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência ABRIL 2025
Valor R$ 6.108,55
Etapa Empenho
Número Etapa 21040005
Data Publicação 02/04/2025
Data Registro 01/04/2025
Projeto/Atividade 2079
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS(PRÓPRIOS E LOCADOS) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Dados do Credor
Nome do Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 11
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 21040005
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1312.01/2023
Modalidade Licitação Pregão Eletrônico
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
29/04/2025 2025 R$ 6.108,55
10/04/2024 2024 R$ 1.075,20
07/04/2022 2022 R$ 103,73
15/04/2021 2021 R$ 4.016,90
22/04/2020 2020 R$ 1.900,00
18/12/2019 2019 R$ 15.227,00
31/10/2019 2019 R$ 15.092,38
30/09/2019 2019 R$ 11.151,58
05/08/2019 2019 R$ 20.179,11
26/06/2019 2019 R$ 12.133,70
21/05/2019 2019 R$ 8.147,00
30/04/2019 2019 R$ 12.208,34
12 registros
R$ 107.343,49
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
09/05/2025 21040005 - 001 - 0001 2025 R$ 6.108,55
10/05/2024 21040005 - 001 - 0001 2024 R$ 1.075,20
07/04/2022 21040005 - 001 - 0001 2022 R$ 103,73
20/04/2021 21040005 - 001 - 0001 2021 R$ 4.016,90
08/06/2020 21040005 - 001 - 0001 2020 R$ 1.900,00
30/12/2019 21040005 - 008 - 0001 2019 R$ 1.000,00
18/12/2019 21040005 - 007 - 0005 2019 R$ 250,53
11/12/2019 21040005 - 007 - 0004 2019 R$ 3.471,85
09/12/2019 21040005 - 007 - 0006 2019 R$ 2.870,00
03/12/2019 21040005 - 007 - 0003 2019 R$ 1.000,00
21/11/2019 21040005 - 007 - 0002 2019 R$ 4.000,00
08/11/2019 21040005 - 007 - 0001 2019 R$ 3.500,00
15/10/2019 21040005 - 006 - 0002 2019 R$ 4.151,58
01/10/2019 21040005 - 006 - 0001 2019 R$ 7.000,00
11/09/2019 21040005 - 005 - 0005 2019 R$ 2.500,11
02/09/2019 21040005 - 005 - 0004 2019 R$ 3.000,00
28/08/2019 21040005 - 005 - 0003 2019 R$ 2.500,00
14/08/2019 21040005 - 005 - 0002 2019 R$ 6.000,00
06/08/2019 21040005 - 005 - 0001 2019 R$ 6.179,00
31/07/2019 21040005 - 004 - 0002 2019 R$ 1.533,70
12/07/2019 21040005 - 004 - 0001 2019 R$ 10.600,00
22/05/2019 21040005 - 002 - 0001 2019 R$ 8.147,00
10/05/2019 21040005 - 001 - 0002 2019 R$ 6.000,00
30/04/2019 21040005 - 001 - 0001 2019 R$ 6.208,34
24 pagamentos
R$ 93.116,49
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

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