Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência MAIO 2019
Valor R$ 515,16
Etapa Empenho
Número Etapa 04050058
Data Publicação 21/05/2019
Data Registro 20/05/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA ATENÇÃO DE SAUDE BASICA.

Dados do Credor
Nome do Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
CPF/CNPJ 06.205.564/0001-47
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 04050058
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1212.02/2018
Modalidade Licitação Tomada de Preço
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
30/05/2025 2025 R$ 80,00
06/06/2024 2024 R$ 2.063,25
27/05/2022 2022 R$ 80,00
07/05/2021 2021 R$ 160,00
09/06/2020 2020 R$ 249,50
22/05/2019 2019 R$ 515,16
6 registros
R$ 3.147,91
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
23/06/2025 04050058 - 001 - 0001 2025 R$ 80,00
10/06/2024 04050058 - 001 - 0001 2024 R$ 2.063,25
02/06/2022 04050058 - 001 - 0001 2022 R$ 80,00
28/05/2021 04050058 - 001 - 0001 2021 R$ 160,00
10/07/2020 04050058 - 001 - 0001 2020 R$ 249,50
10/07/2019 04050058 - 001 - 0001 2019 R$ 515,16
6 pagamentos
R$ 3.147,91
Sistema de Transparência: DataBusiness

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