Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência SETEMBRO 2019
Valor R$ 30,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 03060021 - 001 - 0001
Data Publicação 28/09/2019
Data Registro 27/09/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIÁRIAS NO VR DE R$ 100,00 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO A CIDADE DE SOBRAL-CE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE FORMADORES DO 6º AO 9º ANO - LINGUA PORTUGUESA DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA IDADE CERTA - MAISPAIC, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO CEARÁ - SEDEC.

Dados do Credor
Nome do Credor KARLUANA SOUSA GOMES
CPF/CNPJ 035.***.***-11
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função EDUCACAO
Sub-Função 361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 03060021 LQ: 001 NP: 0001
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
14/10/2021 2021 R$ 4.000,00
14/09/2021 2021 R$ 4.000,00
12/08/2021 2021 R$ 4.000,00
15/07/2021 2021 R$ 4.000,00
27/06/2019 2019 R$ 30,00
5 registros
R$ 16.030,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
14/10/2021 03060021 - 004 - 0001 2021 R$ 4.000,00
14/09/2021 03060021 - 003 - 0001 2021 R$ 4.000,00
12/08/2021 03060021 - 002 - 0001 2021 R$ 4.000,00
15/07/2021 03060021 - 001 - 0001 2021 R$ 4.000,00
4 pagamentos
R$ 16.000,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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