Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência OUTUBRO 2025
Valor R$ 103,03
Etapa Liquidação
Número Etapa 21050006-015
Data Publicação 15/10/2025
Data Registro 14/10/2025
Projeto/Atividade 2079
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS ARTs DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS.

Dados do Credor
Nome do Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
CPF/CNPJ 07.135.601/0001-50
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 11
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 21050006 LIQ: 015
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 02/05/2025 21050006 2025 R$ 5.000,00 Ver
Liquidação 27/05/2025 001 2025 R$ 13,66 Ver
Liquidação 27/05/2025 002 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 27/05/2025 21050006 - 001 - 0001 2025 R$ 13,66 Ver
Pagamento 27/05/2025 21050006 - 002 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 05/06/2025 003 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 05/06/2025 21050006 - 003 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 12/06/2025 004 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 12/06/2025 005 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 12/06/2025 21050006 - 004 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 12/06/2025 21050006 - 005 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 18/06/2025 006 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 18/06/2025 007 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 18/06/2025 008 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 18/06/2025 21050006 - 006 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 18/06/2025 21050006 - 007 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 18/06/2025 21050006 - 008 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 28/08/2025 009 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 28/08/2025 21050006 - 009 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 02/09/2025 010 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 02/09/2025 21050006 - 010 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 17/09/2025 011 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 17/09/2025 21050006 - 011 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 22/09/2025 012 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 22/09/2025 21050006 - 012 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 22/09/2025 012 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 22/09/2025 21050006 - 012 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 25/09/2025 013 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 25/09/2025 21050006 - 013 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 25/09/2025 013 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 25/09/2025 21050006 - 013 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 30/09/2025 014 2025 R$ 103,03 Ver
Pagamento 30/09/2025 21050006 - 014 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
Liquidação 14/10/2025 015 2025 R$ 103,03 Visualizando
Pagamento 14/10/2025 21050006 - 015 - 0001 2025 R$ 103,03 Ver
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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

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CNPJ

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