Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência
JUNHO 2019
Valor
R$ 369,69
Etapa
Pagamento
Número Etapa
04060048 - 001 - 0001
Data Publicação
20/06/2019
Data Registro
19/06/2019
Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF/CNPJ
07.047.251/0001-70
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária
04
Unidade Orçamentária
Unidade não encontrada
Função
SAUDE
Sub-Função
301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso
Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo
NE: 04060048 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa | Data | Detalhes | Exercício | Valor | Status |
---|---|---|---|---|---|
Empenho | 03/06/2019 | 04060048 | 2019 | R$ 15.000,00 | Ver |
Liquidação | 19/06/2019 | 001 | 2019 | R$ 369,69 | Ver |
Pagamento | 19/06/2019 | 04060048 - 001 - 0001 | 2019 | R$ 369,69 | Visualizando |
Liquidação | 19/07/2019 | 002 | 2019 | R$ 2.868,63 | Ver |
Pagamento | 19/07/2019 | 04060048 - 002 - 0001 | 2019 | R$ 2.868,63 | Ver |
Liquidação | 10/10/2019 | 003 | 2019 | R$ 84,82 | Ver |
Pagamento | 10/10/2019 | 04060048 - 003 - 0001 | 2019 | R$ 84,82 | Ver |
Liquidação | 15/10/2019 | 004 | 2019 | R$ 3.211,86 | Ver |
Liquidação | 15/10/2019 | 005 | 2019 | R$ 3.211,86 | Ver |
Pagamento | 15/10/2019 | 04060048 - 005 - 0001 | 2019 | R$ 3.211,86 | Ver |
Liquidação | 30/10/2019 | 006 | 2019 | R$ 3.617,75 | Ver |
Pagamento | 30/10/2019 | 04060048 - 006 - 0001 | 2019 | R$ 3.617,75 | Ver |
Liquidação | 27/11/2019 | 007 | 2019 | R$ 1.635,39 | Ver |
Pagamento | 27/11/2019 | 04060048 - 007 - 0001 | 2019 | R$ 1.635,39 | Ver |
Pagamento | 29/11/2019 | 04060048 - 004 - 0001 | 2019 | R$ 3.211,86 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness
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Prefeito(a)
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Vice Prefeito(a)
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CNPJ
07.598.626/0001-90
Institucional
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