Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência MAIO 2019
Valor R$ 30,00
Etapa Empenho
Número Etapa 25050009
Data Publicação 23/05/2019
Data Registro 22/05/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO PRÓXIMO DIA 23 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SOBRAL

Dados do Credor
Nome do Credor KARINA SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ 068.***.***-09
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 25050009
Modalidade Licitação não aplicavel
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota Fiscal Exercício Valor
26/05/2025 2025 R$ 11.945,32
06/06/2024 2024 R$ 2.462,80
26/05/2022 2022 R$ 540,49
28/05/2019 2019 R$ 30,00
4 registros
R$ 14.978,61
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTO
Data Nº Pagamento Exercício Valor Mais
10/06/2025 25050009 - 001 - 0001 2025 R$ 11.945,32
10/06/2024 25050009 - 001 - 0001 2024 R$ 2.462,80
17/08/2022 25050009 - 001 - 0001 2022 R$ 540,49
29/05/2019 25050009 - 001 - 0001 2019 R$ 30,00
4 pagamentos
R$ 14.978,61
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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Vice Prefeito(a)

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CNPJ

07.598.626/0001-90

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