Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência MAIO 2019
Valor R$ 30,00
Etapa Liquidação
Número Etapa 25050009-001
Data Publicação 29/05/2019
Data Registro 28/05/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA NO VR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO À CIDADE DE SOBRAL-CE, NO PRÓXIMO DIA 23 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO METROPOLITANA DE SOBRAL

Dados do Credor
Nome do Credor KARINA SOUSA ROCHA
CPF/CNPJ 068.***.***-09
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 25050009 LIQ: 001
Modalidade Licitação não aplicavel
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 22/05/2019 25050009 2019 R$ 30,00 Ver
Liquidação 28/05/2019 001 2019 R$ 30,00 Visualizando
Pagamento 29/05/2019 25050009 - 001 - 0001 2019 R$ 30,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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Vice Prefeito(a)

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