Detalhes do Liquidação
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Dados da Liquidação
Competência JULHO 2019
Valor R$ 195,00
Etapa Liquidação
Número Etapa 25010009-006
Data Publicação 11/07/2019
Data Registro 10/07/2019
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MONS. JOSE FURTADO. USADO COMO OPIO CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - PAA.

Dados do Credor
Nome do Credor MARIA DO SOCORRO FREIRE AGUIAR
CPF/CNPJ 439.***.***-53
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 25
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo Nr.Empenho: 25010009 LIQ: 006
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 0201.009/2019
Modalidade Licitação Dispensa
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 02/01/2019 25010009 2019 R$ 2.340,00 Ver
Liquidação 01/02/2019 001 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 11/03/2019 002 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 10/04/2019 003 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 10/05/2019 004 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 10/06/2019 005 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 10/07/2019 006 2019 R$ 195,00 Visualizando
Liquidação 09/08/2019 007 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 10/09/2019 008 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 10/10/2019 009 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 08/11/2019 010 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 11/12/2019 011 2019 R$ 195,00 Ver
Liquidação 30/12/2019 012 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 27/02/2019 25010009 - 001 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 11/03/2019 25010009 - 002 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 10/04/2019 25010009 - 003 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 10/05/2019 25010009 - 004 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 10/06/2019 25010009 - 005 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 10/07/2019 25010009 - 006 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 09/08/2019 25010009 - 007 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 10/09/2019 25010009 - 008 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 10/10/2019 25010009 - 009 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 08/11/2019 25010009 - 010 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Pagamento 11/12/2019 25010009 - 011 - 0001 2019 R$ 195,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

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