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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21090004
Data do Empenho
22/09/2025
Exercício
2025
Sequencial
820
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 969,86
Valor Liquidado
R$ 969,86
Valor Pago
R$ 969,86
OBJETO DO EMPENHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TINTA E TONER, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Projeto/Atividade 2079
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1605.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21090004 LIQ: 001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
Data Número Exercício Valor Ações
01/09/2025 21090004 2025 R$ 969,86 Ver
Liquidações
Data Número Exercício Valor Ações
22/09/2025 001 2025 R$ 969,86 Visualizando
Pagamentos
Data Número Exercício Valor Ações
30/12/2025 21090004 - 001 - 0001 2025 R$ 969,86 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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