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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
30060013
Data do Empenho
16/06/2025
Exercício
2025
Sequencial
1365
Etapa Atual Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 20.581,82
Valor Liquidado
R$ 20.581,82
Valor Pago
R$ 20.581,82
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAIOR DESCONTO INCIDIDO SOBRE A TABELA DE INSUMOS 028.1 (COM DESONERAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 30060013
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CPF/CNPJ 06.***.***/****-83
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Projeto/Atividade 2086
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1703.01/2025
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 30060013
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/07/2025 001 2025 20.581,82
Quantidade: 1 Valor total: 20.581,82
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/07/2025 30060013 - 001 - 0001 2025 10.844,30
18/07/2025 30060013 - 001 - 0002 2025 9.737,52
Quantidade: 2 Valor total: 20.581,82
Sistema de Transparência: DataBusiness

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