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Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/04/2026 16:00:00
106865 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/04/2026 16:00:00
106865 despesas
EMPENHO 06020032
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 11/09/2019
Valor R$ 600,00
Credor FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES
603.***.***-78
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Inexigilbilidade
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NAS ÁREAS DE ASSISTENTE SOCIAL, PSI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06020032
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 600,00
Valor
Credor FRANCISCO FLUVIO N. XIMENES 603.***.***-78
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 11/09/2019
Modalidade Inexigilbil...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PROFISSIO[...]
EMPENHO 03080019
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 60,00
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03080019
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 60,00
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 10/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE,[...]
EMPENHO 04060089
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/09/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.***.***/****-00
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060089
Liquidação
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.***.***/****-00
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 10/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 04060069
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 10.473,64
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060069
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 10.473,64
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 24070005
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 1.393,00
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO
02.***.***/****-18
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24070005
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 1.393,00
Valor
Credor CARTORIO DE NOTAS E TABELIONATO 02.***.***/****-18
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTORIO, JUNT[...]
EMPENHO 04060070
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 14.925,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
666.***.***-66
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060070
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 14.925,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PACS 666.***.***-66
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 25080005
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 675,00
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.***.***/****-47
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25080005
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 675,00
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.***.***/****-47
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/09/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS D[...]
EMPENHO 04040037
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 350,00
Credor JOSEFA SILVA ARAUJO
000.***.***-51
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SILVA, ZONA RURA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04040037
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 350,00
Valor
Credor JOSEFA SILVA ARAUJO 000.***.***-51
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 10/09/2019
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMO[...]
EMPENHO 01010023
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 739,00
Credor CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.***.***/****-83
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS JUNTO A SECRETARIA D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010023
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 739,00
Valor
Credor CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.***.***/****-83
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA CONFEDER[...]
EMPENHO 25080009
Competência SETEMBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/09/2019
Valor R$ 4.294,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA
666.***.***-66
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25080009
Pagamento
SETEMBRO/2019
Competência
R$ 4.294,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 10/09/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]

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