Detalhes do Empenho
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Dados da Empenho
Competência FEVEREIRO 2020
Valor R$ 18.000,00
Etapa Empenho
Número Etapa 21020018
Data Publicação 05/02/2020
Data Registro 04/02/2020
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE TRANSPORTE PUBLICO RODANDO EM COMPUTAÇÃO EM NUVENS 100% WEB, VISANDO A INTEGRAÇÃO DOS SETORES E ACOMPANHAMENTO DA FROTA, JUNTO A SECRTARIA DO DESENV. URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS-CE.

Dados do Credor
Nome do Credor DATA BUSINESS SOFTWARE E TECN. DA INFORM. LTDA
CPF/CNPJ 21.428.500/0001-07
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 21
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 21020018
Processo Licitatório Nr.Licita??o: 1612.01/2019
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 04/02/2020 - 2020 R$ 18.000,00 Visualizando
Liquidação 03/03/2020 001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 04/03/2020 21020018 - 001 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 01/04/2020 002 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 01/04/2020 21020018 - 002 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 30/04/2020 003 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 08/05/2020 21020018 - 003 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 04/06/2020 004 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 04/06/2020 21020018 - 004 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 01/07/2020 005 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 06/07/2020 21020018 - 005 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 31/07/2020 006 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 06/08/2020 21020018 - 006 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 28/08/2020 007 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 01/09/2020 21020018 - 007 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 30/09/2020 008 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 01/10/2020 21020018 - 008 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 30/10/2020 009 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 04/11/2020 21020018 - 009 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 30/11/2020 010 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 01/12/2020 21020018 - 010 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Liquidação 30/12/2020 011 2020 R$ 1.500,00 Ver
Pagamento 30/12/2020 21020018 - 011 - 0001 2020 R$ 1.500,00 Ver
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

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