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Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/11/2025 16:57:00
99166 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 18/11/2025 16:57:00
99166 despesas
EMPENHO 06070001
Competência JULHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 04/07/2019
Valor R$ 480,00
Credor JOSÉ EVARISTO DE SOUSA ARAUJO
063.***.***-11
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO ARRAIA D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06070001
Liquidação
JULHO/2019
Competência
R$ 480,00
Valor
Credor JOSÉ EVARISTO DE SOUSA ARAUJO 063.***.***-11
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE[...]
EMPENHO 01010003
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 04/07/2019
Valor R$ 10,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010003
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 10,18
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS
EMPENHO 04060066
Competência JULHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 04/07/2019
Valor R$ 5.851,00
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ
07.584.089/0001-20
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04060066
Liquidação
JULHO/2019
Competência
R$ 5.851,00
Valor
Credor J.E.A. CISNE - FARMÁCIA THOMAZ 07.584.089/0001-20
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade Tomada de P...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARM[...]
EMPENHO 04010018
Competência JULHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 04/07/2019
Valor R$ 152,79
Credor TELEMAR NORTE LESTE S.A
33.000.118/0015-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010018
Liquidação
JULHO/2019
Competência
R$ 152,79
Valor
Credor TELEMAR NORTE LESTE S.A 33.000.118/0015-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
EMPENHO 24060005
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 04/07/2019
Valor R$ 1.392,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060005
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 1.392,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 04/07/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO JUNTO A S[...]
EMPENHO 06070006
Competência JULHO/2019
Etapa Empenho
Registro 03/07/2019
Valor R$ 30,00
Credor MARIA ELENIUVIA FARIAS
983.***.***-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO A SRA. MARIA ELENIUVIA FARIAS, ASSISTENTE SOCIAL, DE 1[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06070006
Empenho
JULHO/2019
Competência
R$ 30,00
Valor
Credor MARIA ELENIUVIA FARIAS 983.***.***-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 03/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO A SRA. MARIA E[...]
EMPENHO 21060010
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 03/07/2019
Valor R$ 10.000,00
Credor CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME
12.580.751/0001-03
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ALCANT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21060010
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 10.000,00
Valor
Credor CONSTRUTORA IRMÃOS PIMENTA LTDA - ME 12.580.751/0001-03
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 03/07/2019
Modalidade Tomada de P...
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE[...]
EMPENHO 24060007
Competência JULHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 03/07/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060007
Liquidação
JULHO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 03/07/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 04040048
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 03/07/2019
Valor R$ 2.680,00
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA
32.117.155/0001-07
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTOS[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04040048
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 2.680,00
Valor
Credor CASA DE APOIO TERRA DA LUZ LTDA 32.117.155/0001-07
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 03/07/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, A[...]
EMPENHO 01010004
Competência JULHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 03/07/2019
Valor R$ 60,00
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0554-30
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA ECONOMICA FEDERAL)
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010004
Pagamento
JULHO/2019
Competência
R$ 60,00
Valor
Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0554-30
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 03/07/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS (CAIXA E[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

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