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Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/11/2025 16:55:00
98905 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 14/11/2025 16:55:00
98905 despesas
EMPENHO 21030008
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 3.000,00
Credor D.E. FARIAS EUGENIO - ME
28.054.933/0001-80
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função TRANSPORTE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO SITIO LANCHINHA ZONA RU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21030008
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 3.000,00
Valor
Credor D.E. FARIAS EUGENIO - ME 28.054.933/0001-80
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Dispensa
Função TRANSPORTE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E[...]
EMPENHO 26030001
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 998,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26030001
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 998,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 04020052
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 6.725,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04020052
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 6.725,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 06030011
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/06/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06030011
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 04010043
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/06/2019
Valor R$ 500,00
Credor MANOEL ALCANTARA CARVALHO
422.***.***-34
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA FRANCISCO GUILHERME QUE SERVE DE PONTO DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010043
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 500,00
Valor
Credor MANOEL ALCANTARA CARVALHO 422.***.***-34
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Dispensa
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA F[...]
EMPENHO 06010004
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/06/2019
Valor R$ 10,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010004
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 10,18
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 21030012
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 3.761,01
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATEND[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21030012
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 3.761,01
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 06010004
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/06/2019
Valor R$ 10,18
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010004
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 10,18
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 21030012
Competência JUNHO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/06/2019
Valor R$ 3.551,77
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS QUE ATEND[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21030012
Pagamento
JUNHO/2019
Competência
R$ 3.551,77
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 01050008
Competência JUNHO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/06/2019
Valor R$ 62.326,21
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
09.444.530/0001-01
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº 2512267-46.2012.8.06.[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01050008
Liquidação
JUNHO/2019
Competência
R$ 62.326,21
Valor
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.444.530/0001-01
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/06/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME AUTOR[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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