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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2025 15:53:00
98868 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/11/2025 15:53:00
98868 despesas
EMPENHO 27050007
Competência MAIO/2019
Etapa Empenho
Registro 10/05/2019
Valor R$ 9.980,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27050007
Empenho
MAIO/2019
Competência
R$ 9.980,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 27050003
Competência MAIO/2019
Etapa Liquidação
Registro 10/05/2019
Valor R$ 143,28
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07.040.108/0001-57
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC DE CULTURA ESPORTE E LAZER.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27050003
Liquidação
MAIO/2019
Competência
R$ 143,28
Valor
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AGUA E ESGOTO JUNTO A SEC[...]
EMPENHO 21010019
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 715,00
Credor VLAUDIA PEREIRA SALES
056.***.***-13
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALIZADO NA RUA PEDRO CARMO, CENTRO, PARA FU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010019
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 715,00
Valor
Credor VLAUDIA PEREIRA SALES 056.***.***-13
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Dispensa
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS, LOCALI[...]
EMPENHO 01010021
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 8.193,37
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
09.444.530/0001-01
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL Nº 2512267-46.2012.8.06.0[...]
Fonte de Recurso Recursos exclusivo do SUS
EMPENHO 01010021
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 8.193,37
Valor
Credor TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA 09.444.530/0001-01
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recursos exclusivo do SUS
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO CONFORME AUTORI[...]
EMPENHO 03030004
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030004
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 03030004
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030004
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 03030005
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 3.205,12
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030005
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 3.205,12
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 02050002
Competência MAIO/2019
Etapa Empenho
Registro 10/05/2019
Valor R$ 3.275,00
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME
26.194.246/0001-35
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02050002
Empenho
MAIO/2019
Competência
R$ 3.275,00
Valor
Credor SAMANTHA CHISTINE MENEZES MACHADO - ME 26.194.246/0001-35
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICO PARA ATEN[...]
EMPENHO 03030005
Competência MAIO/2019
Etapa Pagamento
Registro 10/05/2019
Valor R$ 3.251,99
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS JUNTO A S[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030005
Pagamento
MAIO/2019
Competência
R$ 3.251,99
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 10/05/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 04050024
Competência MAIO/2019
Etapa Empenho
Registro 09/05/2019
Valor R$ 80,00
Credor FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALHO
801.***.***-15
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. FRANCISCO ANTÔNIO ALCÂNTARA CARVALHO, MOTORIST[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04050024
Empenho
MAIO/2019
Competência
R$ 80,00
Valor
Credor FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA CARVALHO 801.***.***-15
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 09/05/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. FRANCI[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

Prefeitura Municipal de Alcântaras

prefeitura@alcantaras.ce.gov.br

Endereço

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