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Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/11/2025 16:31:00
98567 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/11/2025 16:31:00
98567 despesas
EMPENHO 27010004
Competência MARÇO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/03/2019
Valor R$ 13.274,07
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE D[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 27010004
Pagamento
MARÇO/2019
Competência
R$ 13.274,07
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20030011
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 29/03/2019
Valor R$ 1.806,00
Credor INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INSTITUCIO
27.634.288/0001-02
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO DE PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROC[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 20030011
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 1.806,00
Valor
Credor INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, INSTITUCIO 27.634.288/0001-02
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE GESTÃO DE PESS[...]
EMPENHO 26010003
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 29/03/2019
Valor R$ 8.347,90
Credor FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26010003
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 8.347,90
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 26030001
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 29/03/2019
Valor R$ 998,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 26030001
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 998,00
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM
EMPENHO 06010014
Competência MARÇO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/03/2019
Valor R$ 590,58
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010014
Pagamento
MARÇO/2019
Competência
R$ 590,58
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 06010015
Competência MARÇO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/03/2019
Valor R$ 933,06
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA
06.205.564/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE VEICULO DA SECRETA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06010015
Pagamento
MARÇO/2019
Competência
R$ 933,06
Valor
Credor IRMAOS FREIRE AGUIAR LTDA 06.205.564/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS[...]
EMPENHO 04010055
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 29/03/2019
Valor R$ 68.955,43
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
666.***.***-66
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010055
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 68.955,43
Valor
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE 666.***.***-66
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS F[...]
EMPENHO 03010008
Competência MARÇO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/03/2019
Valor R$ 1.039,90
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TEXTOS LEGAIS DE INTERESSE DA PREFEITURA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03010008
Pagamento
MARÇO/2019
Competência
R$ 1.039,90
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE[...]
EMPENHO 02010021
Competência MARÇO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/03/2019
Valor R$ 20,36
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNCIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010021
Pagamento
MARÇO/2019
Competência
R$ 20,36
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO[...]
EMPENHO 02010021
Competência MARÇO/2019
Etapa Pagamento
Registro 29/03/2019
Valor R$ 30,54
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNCIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010021
Pagamento
MARÇO/2019
Competência
R$ 30,54
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 29/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO[...]

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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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