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Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
106571 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 13/03/2026 15:46:00
106571 despesas
EMPENHO 01010013
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 1.880,16
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
00.394.460/0463-03
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PASEP
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01010013
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 1.880,16
Valor
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.394.460/0463-03
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PACELAMENTO DO MP574 - PAS[...]
EMPENHO 01080002
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 01080002
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária CAMARA MUNICIPAL DE ALCANTARAS
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 21100008
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 23/10/2019
Valor R$ 172,00
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP
12.337.358/0001-93
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21100008
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 172,00
Valor
Credor DIMAPOL-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PAP 12.337.358/0001-93
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA[...]
EMPENHO 04090015
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 200,00
Credor FRANCISCO DOS SANTOS GOMES
459.***.***-15
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONESSÃO AO SR. FRANCISCO DOS SANTOS GOMES, SECRETÁRIO DE SAÚDE,[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04090015
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 200,00
Valor
Credor FRANCISCO DOS SANTOS GOMES 459.***.***-15
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONESSÃO AO SR. FRANCISC[...]
EMPENHO 21010016
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 3.041,20
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010016
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 3.041,20
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE[...]
EMPENHO 21010016
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 910,80
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade Código órgão não informado
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE AL[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21010016
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 910,80
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária Código órgão não informado
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE[...]
EMPENHO 03060032
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03060032
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 04010010
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 31,35
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04010010
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 31,35
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA
EMPENHO 03070002
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 766,81
Credor MARIA ELIANE FERREIRA
11.303.281/0001-78
Unidade FUNDEB
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE E[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03070002
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 766,81
Valor
Credor MARIA ELIANE FERREIRA 11.303.281/0001-78
Unidade Orçamentária FUNDEB
Data Registro 23/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 02010021
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 23/10/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO FUNDEB 40% DESTE MUNCIPIO.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 02010021
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data Registro 23/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO[...]

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