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Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/11/2025 16:31:00
98567 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/11/2025 16:31:00
98567 despesas
EMPENHO 03030004
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 19/03/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030004
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 19/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 24030004
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 19/03/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24030004
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 19/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 24030004
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 19/03/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24030004
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 19/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 21030015
Competência MARÇO/2019
Etapa Empenho
Registro 18/03/2019
Valor R$ 150,00
Credor SALOMAO ATILA MARTINS DOS SANTOS 06743001309
26.826.851/0001-81
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CABEAMENTO COAXIAL DE CAMERA DE SEGURANÇA.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 21030015
Empenho
MARÇO/2019
Competência
R$ 150,00
Valor
Credor SALOMAO ATILA MARTINS DOS SANTOS 06743001309 26.826.851/0001-81
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 18/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE CABEA[...]
EMPENHO 24010009
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 18/03/2019
Valor R$ 542,40
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
07.779.242/0001-74
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TEXTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADM[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24010009
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 542,40
Valor
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 18/03/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE[...]
EMPENHO 04030016
Competência MARÇO/2019
Etapa Empenho
Registro 18/03/2019
Valor R$ 1.891,09
Credor J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME
04.485.540/0001-63
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADOR PARA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA DE SAUD[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030016
Empenho
MARÇO/2019
Competência
R$ 1.891,09
Valor
Credor J C MASCARENHAS AGUIAR E CIA LTDA - ME 04.485.540/0001-63
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 18/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZAD[...]
EMPENHO 04030018
Competência MARÇO/2019
Etapa Empenho
Registro 18/03/2019
Valor R$ 1.181,32
Credor MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME
41.459.108/0001-24
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSICADES[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030018
Empenho
MARÇO/2019
Competência
R$ 1.181,32
Valor
Credor MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME 41.459.108/0001-24
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 18/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE A[...]
EMPENHO 04030020
Competência MARÇO/2019
Etapa Empenho
Registro 18/03/2019
Valor R$ 1.326,10
Credor MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME
41.459.108/0001-24
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04030020
Empenho
MARÇO/2019
Competência
R$ 1.326,10
Valor
Credor MANOEL ALCANTARA CARVALHO - ME 41.459.108/0001-24
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 18/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIME[...]
EMPENHO 03030003
Competência MARÇO/2019
Etapa Liquidação
Registro 18/03/2019
Valor R$ 1.500,00
Credor RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI
29.656.800/0001-47
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 2ªSETXA-CU[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03030003
Liquidação
MARÇO/2019
Competência
R$ 1.500,00
Valor
Credor RAQUEL ROCHA DE SOUSA ALVES MEI 29.656.800/0001-47
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 18/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E S[...]
EMPENHO 06030002
Competência MARÇO/2019
Etapa Empenho
Registro 18/03/2019
Valor R$ 200,00
Credor ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA
019.***.***-70
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA, DE 1 (UMA) DIÁRI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 06030002
Empenho
MARÇO/2019
Competência
R$ 200,00
Valor
Credor ANA PAULA GUILHERME ALCANTARA 019.***.***-70
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 18/03/2019
Modalidade não aplicav...
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À SRA. ANA PAU[...]

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Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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