Voltar para lista
DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
03040002
Data do Empenho
13/04/2020
Exercício
2020
Sequencial
299
Etapa Atual
Empenho
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.020,00
Valor Liquidado
R$ 1.020,00
Valor Pago
R$ 1.020,00
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ
28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 2201.02/2020
Processo Administrativo
NR.EMPENHO: 03040002
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2020 | 03040002 | 2020 | R$ 1.020,00 | Visualizando |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2020 | 001 | 2020 | R$ 1.020,00 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2020 | 03040002 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 1.020,00 | Ver |
Sistema de Transparência: DataBusiness