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Fonte: Databusiness
Atualizado: 25/11/2025 16:57:00
99475 despesas
Fonte: Databusiness
Atualizado: 25/11/2025 16:57:00
99475 despesas
EMPENHO 24060007
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 02/10/2019
Valor R$ 850,00
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
12.021.435/0001-00
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM FORNECIMENTO DE INTERNET COM VELOCIDADE[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24060007
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 850,00
Valor
Credor BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME 12.021.435/0001-00
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA EM[...]
EMPENHO 03090020
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 02/10/2019
Valor R$ 3.000,00
Credor RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI ME
19.444.669/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GERAÇÃO, PROCESSAMENTO E INFORMAÇÃO SOBRE O[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090020
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 3.000,00
Valor
Credor RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI ME 19.444.669/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GERA[...]
EMPENHO 03090021
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 02/10/2019
Valor R$ 4.601,11
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
14.373.576/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090021
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 4.601,11
Valor
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME 14.373.576/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIME[...]
EMPENHO 24090009
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 02/10/2019
Valor R$ 31,35
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24090009
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 31,35
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A[...]
EMPENHO 03090022
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 02/10/2019
Valor R$ 2.598,70
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
14.373.576/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090022
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 2.598,70
Valor
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME 14.373.576/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIME[...]
EMPENHO 03090023
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 02/10/2019
Valor R$ 14.306,42
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME
14.373.576/0001-09
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Pregão Presencial
Função EDUCACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DE PROGR[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 03090023
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 14.306,42
Valor
Credor SEDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIENTICIOS LTDA ME 14.373.576/0001-09
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade Pregão Pres...
Função EDUCACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIME[...]
EMPENHO 25090013
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 02/10/2019
Valor R$ 10,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SEC DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AM[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 25090013
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 10,45
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS JUNTO A[...]
EMPENHO 28100002
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Pagamento
Registro 02/10/2019
Valor R$ 20,90
Credor BANCO DO BRASIL S.A.
00.000.000/0085-08
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 28100002
Pagamento
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 20,90
Valor
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0085-08
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS.
EMPENHO 24100007
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Empenho
Registro 02/10/2019
Valor R$ 750,00
Credor GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME
17.400.242/0001-75
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Tomada De Preço
Função ADMINISTRACAO
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DIGITAL DE IMAGENS DOS DOCUMENT[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 24100007
Empenho
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 750,00
Valor
Credor GILLIARD MARQUES DA COSTA-ME 17.400.242/0001-75
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade Tomada de P...
Função ADMINISTRACAO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO[...]
EMPENHO 04100001
Competência OUTUBRO/2019
Etapa Liquidação
Registro 02/10/2019
Valor R$ 1.228,26
Credor MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
06.015.755/0001-46
Unidade Unidade não encontrada
Modalidade Não Aplicavel
Função SAUDE
Objeto VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO JUNTO A SECRETARI[...]
Fonte de Recurso Recurso Próprio
EMPENHO 04100001
Liquidação
OUTUBRO/2019
Competência
R$ 1.228,26
Valor
Credor MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 06.015.755/0001-46
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Data Registro 02/10/2019
Modalidade não aplicav...
Função SAUDE
Fonte de Recurso Recurso Próprio
Objeto da Despesa VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA[...]

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CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

JOSÉ ERIVALDO FREIRE AGUIAR

CNPJ

07.598.626/0001-90

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