Fonte: Databusiness
Atualizado: 30/09/2026 17:01:26
46752 registros
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46752 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
14/04/2025 EMPENHO: 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010012 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
R$ 1.619,20
14/04/2025 EMPENHO: 02010012
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02010012 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
R$ 1.619,20
14/04/2025 EMPENHO: 04010046
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010046 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 2.623,99
14/04/2025 EMPENHO: 20040001
JOAQUIM FREIRE CARVALHO
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20040001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)[...]
R$ 400,00
14/04/2025 EMPENHO: 20040002
CHARLYNE CUNHA FREIRE
GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: NE: 20040002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (DUAS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 800,00 NO VALOR TOTAL D[...]
R$ 1.600,00
11/04/2025 EMPENHO: 04030056
A. R. AGUIAR-ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030056 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES D[...]
R$ 2.436,56
11/04/2025 EMPENHO: 30010022
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010022 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
R$ 63,45
11/04/2025 EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 035 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
R$ 63,45
11/04/2025 EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 021 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
R$ 12,69
11/04/2025 EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 022 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
R$ 12,69
EMPENHO 02010012
Data Liquidação 14/04/2025
Valor 1.619,20
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010012 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 02010012
Data Liquidação 14/04/2025
Valor 1.619,20
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02010012 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010046
Data Liquidação 14/04/2025
Valor 2.623,99
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - FMS ENFERMAGEM 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010046 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20040001
Data Liquidação 14/04/2025
Valor 400,00
Credor JOAQUIM FREIRE CARVALHO 010.***.***-78
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20040001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA NO[...]
EMPENHO 20040002
Data Liquidação 14/04/2025
Valor 1.600,00
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE 948.***.***-20
Órgão GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal NE: 20040002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE (DUAS) DIÁRIA[...]
EMPENHO 04030056
Data Liquidação 11/04/2025
Valor 2.436,56
Credor A. R. AGUIAR-ME 11.***.***/****-80
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030056 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(G[...]
EMPENHO 30010022
Data Liquidação 11/04/2025
Valor 63,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010022 LQ: 014 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 11/04/2025
Valor 63,45
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 035 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 21010033
Data Liquidação 11/04/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010033 LQ: 021 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 21010033
Data Liquidação 11/04/2025
Valor 12,69
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010033 LQ: 022 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.

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