Fonte: Databusiness
Atualizado: 07/10/2026 16:56:00
46830 registros
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46830 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
28/02/2025 EMPENHO: 04010087
RITA MARIA MENEZES DE SOUSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010087 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.186,80
28/02/2025 EMPENHO: 29010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010004 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...]
R$ 12.743,68
28/02/2025 EMPENHO: 20020010
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal: NE: 20020010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GE[...]
R$ 10.300,00
28/02/2025 EMPENHO: 04010088
SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010088 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.186,80
28/02/2025 EMPENHO: 21010005
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010005 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO JUNTO A SE[...]
R$ 1.953,00
28/02/2025 EMPENHO: 24020004
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24020004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P[...]
R$ 899,00
28/02/2025 EMPENHO: 04010090
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010090 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
R$ 25,38
28/02/2025 EMPENHO: 30010022
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30010022 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
R$ 38,07
27/02/2025 EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 014 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
R$ 38,07
27/02/2025 EMPENHO: 06010011
JOSE NILSON NASCIMENTO
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010011 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SÃO MIGUEL, S/N, NESTE MUNICÍP[...]
R$ 400,00
EMPENHO 04010087
Data Liquidação 28/02/2025
Valor 1.186,80
Credor RITA MARIA MENEZES DE SOUSA 491.***.***-91
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010087 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 29010004
Data Liquidação 28/02/2025
Valor 12.743,68
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010004 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 20020010
Data Liquidação 28/02/2025
Valor 10.300,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 666.***.***-66
Órgão PROCURADORIA GERAL
Nota Fiscal NE: 20020010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010088
Data Liquidação 28/02/2025
Valor 1.186,80
Credor SOCORRO MARIA GOMES DA SILVA CAETANO 459.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010088 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 21010005
Data Liquidação 28/02/2025
Valor 1.953,00
Credor COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.***.***/****-57
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010005 LQ: 014 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO D[...]
EMPENHO 24020004
Data Liquidação 28/02/2025
Valor 899,00
Credor HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.***.***/****-74
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24020004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04010090
Data Liquidação 28/02/2025
Valor 25,38
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010090 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 30010022
Data Liquidação 28/02/2025
Valor 38,07
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30010022 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA
EMPENHO 21010033
Data Liquidação 27/02/2025
Valor 38,07
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010033 LQ: 014 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 06010011
Data Liquidação 27/02/2025
Valor 400,00
Credor JOSE NILSON NASCIMENTO 491.***.***-34
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010011 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZA[...]

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