Fonte: Databusiness
Atualizado: 03/09/2026 15:33:00
46269 registros
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Atualizado: 03/09/2026 15:33:00
46269 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
02/02/2026 EMPENHO: 30010002
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal: NE: 30010002 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO[...]
R$ 39,24
02/02/2026 EMPENHO: 04010024
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010024 LQ: 015 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
R$ 26,16
02/02/2026 EMPENHO: 03010003
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010003 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE[...]
R$ 39,24
02/02/2026 EMPENHO: 20010001
CHARLYNE CUNHA FREIRE
GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: NE: 20010001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 400,00 A SR(A) CHARLYNE CU[...]
R$ 400,00
02/02/2026 EMPENHO: 20010002
CHARLYNE CUNHA FREIRE
GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: NE: 20010002 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 400,00 A SR(A) CHARLYNE CU[...]
R$ 400,00
30/01/2026 EMPENHO: 01010001
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...]
R$ 10.628,54
30/01/2026 EMPENHO: 04010054
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010054 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 8.630,13
30/01/2026 EMPENHO: 01010001
RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL
SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal: NE: 01010001 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PA[...]
R$ 15,19
30/01/2026 EMPENHO: 29010004
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE
SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal: NE: 29010004 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE T[...]
R$ 17.618,00
30/01/2026 EMPENHO: 04010056
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010056 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 55.544,52
EMPENHO 30010002
Data Liquidação 02/02/2026
Valor 39,24
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC. MUN. DE DES. TURISTICO E CULTURA
Nota Fiscal NE: 30010002 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A[...]
EMPENHO 04010024
Data Liquidação 02/02/2026
Valor 26,16
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010024 LQ: 015 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 03010003
Data Liquidação 02/02/2026
Valor 39,24
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010003 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A[...]
EMPENHO 20010001
Data Liquidação 02/02/2026
Valor 400,00
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE 948.***.***-20
Órgão GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal NE: 20010001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 20010002
Data Liquidação 02/02/2026
Valor 400,00
Credor CHARLYNE CUNHA FREIRE 948.***.***-20
Órgão GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal NE: 20010002 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO[...]
EMPENHO 01010001
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 10.628,54
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010001 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 04010054
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 8.630,13
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010054 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 01010001
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 15,19
Credor RECEITA FEDERAL - DELEGACIA REGIONAL DE SOBRAL 00.***.***/****-03
Órgão SEC DE GESTÃO E FINANÇAS
Nota Fiscal NE: 01010001 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAMÇÃ[...]
EMPENHO 29010004
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 17.618,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TRANSPORTE 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE TRANSPORTE E RODOVIAS
Nota Fiscal NE: 29010004 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04010056
Data Liquidação 30/01/2026
Valor 55.544,52
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE ENDEMIAS 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010056 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]

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