Fonte: Databusiness
Atualizado: 11/09/2026 16:50:00
46356 registros
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46356 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
30/10/2025 EMPENHO: 04090035
BANCO DO BRASIL S.A.
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04090035 LQ: 012 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
R$ 39,24
30/10/2025 EMPENHO: 04010084
MARIA LENI LINO MOREIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010084 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/10/2025 EMPENHO: 04060060
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060060 LQ: 008 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 8.191,66
30/10/2025 EMPENHO: 26060002
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: NE: 26060002 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ES[...]
R$ 8.484,98
30/10/2025 EMPENHO: 04060060
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060060 LQ: 009 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 14.914,26
30/10/2025 EMPENHO: 24080011
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24080011 LQ: 013 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO[...]
R$ 26,16
30/10/2025 EMPENHO: 02100006
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02100006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S[...]
R$ 40.000,00
30/10/2025 EMPENHO: 04010085
MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010085 LQ: 010 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO POR PRODUÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMU[...]
R$ 1.048,80
30/10/2025 EMPENHO: 30080005
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL
SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal: NE: 30080005 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO D[...]
R$ 17.417,31
30/10/2025 EMPENHO: 04060063
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060063 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...]
R$ 6.513,71
EMPENHO 04090035
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 39,24
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04090035 LQ: 012 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS.
EMPENHO 04010084
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA LENI LINO MOREIRA 686.***.***-49
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010084 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 04060060
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 8.191,66
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060060 LQ: 008 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 26060002
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 8.484,98
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE 666.***.***-66
Órgão SEC. DO TURISMO, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal NE: 26060002 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX[...]
EMPENHO 04060060
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 14.914,26
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PSF 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060060 LQ: 009 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24080011
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 26,16
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24080011 LQ: 013 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, JUNTO A S[...]
EMPENHO 02100006
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 40.000,00
Credor JOSE BENI S. TRAJANO FILHO - ME 09.***.***/****-02
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02100006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERM[...]
EMPENHO 04010085
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 1.048,80
Credor MARIA SANDRA FERREIRA AGUIAR 491.***.***-72
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010085 LQ: 010 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO[...]
EMPENHO 30080005
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 17.417,31
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DO DESENC. TURISTICO E CUL 666.***.***-66
Órgão SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Nota Fiscal NE: 30080005 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060063
Data Liquidação 30/10/2025
Valor 6.513,71
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060063 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]

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