Fonte: Databusiness
Atualizado: 16/09/2026 16:57:00
46583 registros
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Atualizado: 16/09/2026 16:57:00
46583 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
29/08/2025 EMPENHO: 02050010
FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO
FUNDEB
Nota Fiscal: NE: 02050010 LQ: 015 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
R$ 2.514,74
29/08/2025 EMPENHO: 24030012
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24030012 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO CONTRATADO NA SECR[...]
R$ 11.908,00
29/08/2025 EMPENHO: 21010033
BANCO DO BRASIL S.A.
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21010033 LQ: 055 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
R$ 50,76
29/08/2025 EMPENHO: 21070010
AGUIA CONSTRUTORA LTDA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21070010 LQ: 001 NP: 0006
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL, DESTINADOS À CONSERVAÇÃO[...]
R$ 2.740,16
29/08/2025 EMPENHO: 06060020
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060020 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECR[...]
R$ 1.550,00
29/08/2025 EMPENHO: 04060015
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060015 LQ: 004 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE S[...]
R$ 14.167,08
29/08/2025 EMPENHO: 21080003
SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080003 LQ: 001 NP: 0003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA SEDE, SI[...]
R$ 13.146,72
29/08/2025 EMPENHO: 04080013
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04080013 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
R$ 12.809,61
29/08/2025 EMPENHO: 06060031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060031 LQ: 002 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO[...]
R$ 7.956,62
29/08/2025 EMPENHO: 21080010
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal: NE: 21080010 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE I[...]
R$ 49.267,37
EMPENHO 02050010
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 2.514,74
Credor FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 70% PROFI. DO MAGISTERIO 666.***.***-66
Órgão FUNDEB
Nota Fiscal NE: 02050010 LQ: 015 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 24030012
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 11.908,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E 666.***.***-66
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24030012 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21010033
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 50,76
Credor BANCO DO BRASIL S.A. 00.***.***/****-08
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21010033 LQ: 055 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.
EMPENHO 21070010
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 2.740,16
Credor AGUIA CONSTRUTORA LTDA 58.***.***/****-03
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21070010 LQ: 001 NP: 0006
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS D[...]
EMPENHO 06060020
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 1.550,00
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 666.***.***-66
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06060020 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 04060015
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 14.167,08
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - PACS 666.***.***-66
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060015 LQ: 004 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]
EMPENHO 21080003
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 13.146,72
Credor SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI 35.***.***/****-60
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080003 LQ: 001 NP: 0003
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE RECOMPOSIÇÃO DE[...]
EMPENHO 04080013
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 12.809,61
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04080013 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 06060031
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 7.956,62
Credor 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 13.***.***/****-97
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06060031 LQ: 002 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 21080010
Data Liquidação 29/08/2025
Valor 49.267,37
Credor FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 666.***.***-66
Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA E OBRAS
Nota Fiscal NE: 21080010 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FI[...]

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