Fonte: Databusiness
Atualizado: 24/09/2026 15:58:00
46736 registros
Fonte: Databusiness
Atualizado: 24/09/2026 15:58:00
46736 liquidações
Data Liquidação Identificação do Empenho Órgão / Histórico Valor (R$) Ações
20/06/2025 EMPENHO: 06060006
R. F. LOPES COM. VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME
FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06060006 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA CONFECÇÃO DAS VÉSTICES DOS USÚARIOS DO C[...]
R$ 2.000,00
20/06/2025 EMPENHO: 04010095
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04010095 LQ: 006 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JU[...]
R$ 600,76
20/06/2025 EMPENHO: 04060001
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060001 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
R$ 7.834,82
20/06/2025 EMPENHO: 04030063
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030063 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE ACORDO COM ART. 22, DA LEI 8.212/91, JU[...]
R$ 4.507,37
20/06/2025 EMPENHO: 24030017
VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: NE: 24030017 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
R$ 3.000,00
20/06/2025 EMPENHO: 04060008
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04060008 LQ: 001 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO POR MAI[...]
R$ 9.028,53
20/06/2025 EMPENHO: 04030064
VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA
SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: NE: 04030064 LQ: 003 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE A[...]
R$ 3.000,00
20/06/2025 EMPENHO: 25010014
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal: NE: 25010014 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA[...]
R$ 1.150,00
20/06/2025 EMPENHO: 06010033
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES
SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal: NE: 06010033 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA[...]
R$ 1.150,00
20/06/2025 EMPENHO: 03010022
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: NE: 03010022 LQ: 005 NP: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA[...]
R$ 1.900,00
EMPENHO 06060006
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 2.000,00
Credor R. F. LOPES COM. VAREJISTA DE TECIDOS LTDA ME 10.***.***/****-18
Órgão FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06060006 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA[...]
EMPENHO 04010095
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 600,76
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04010095 LQ: 006 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE[...]
EMPENHO 04060001
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 7.834,82
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060001 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04030063
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 4.507,37
Credor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.***.***/****-80
Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030063 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE[...]
EMPENHO 24030017
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 3.000,00
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 36.***.***/****-80
Órgão SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal NE: 24030017 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 04060008
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 9.028,53
Credor COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELETRICO LTDA 06.***.***/****-83
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04060008 LQ: 001 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE C[...]
EMPENHO 04030064
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 3.000,00
Credor VALE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA 36.***.***/****-80
Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal NE: 04030064 LQ: 003 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP[...]
EMPENHO 25010014
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 1.150,00
Credor ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.***.***/****-44
Órgão SEC DO DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Nota Fiscal NE: 25010014 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 06010033
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 1.150,00
Credor ONLINE TELECOMUNICAÇÕES 26.***.***/****-44
Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Nota Fiscal NE: 06010033 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]
EMPENHO 03010022
Data Liquidação 20/06/2025
Valor 1.900,00
Credor ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.***.***/****-44
Órgão SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal NE: 03010022 LQ: 005 NP: 0001
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAR[...]

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