Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência FEVEREIRO 2020
Valor R$ 80,00
Etapa Pagamento
Número Etapa 04010139 - 001 - 0001
Data Publicação 19/02/2020
Data Registro 18/02/2020
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO AO SR. EDISON LUIS GOMES DA SILVA, MOTORISTA E PORTADOR DO CPF 034.982.273-51, DE 1 (UMA) DIÁRIA, NO VALOR TOTAL DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PRÓXIMO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELA CIDADE, CONFORME PORTARIA SESA Nº 20200131-3.

Dados do Credor
Nome do Credor EDISON LUIS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ 034.***.***-51
Estrutura Orçamentária
Código Unidade Orçamentária 04
Unidade Orçamentária Unidade não encontrada
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 04010139 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Empenho 31/01/2020 - 2020 R$ 80,00 Ver
Liquidação 03/02/2020 001 2020 R$ 80,00 Ver
Pagamento 18/02/2020 04010139 - 001 - 0001 2020 R$ 80,00 Visualizando
Sistema de Transparência: DataBusiness

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Prefeito(a)

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