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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
21090021
Data do Empenho
30/10/2020
Exercício
2020
Sequencial
10407
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.104,77
Valor Liquidado
R$ 5.104,77
Valor Pago
R$ 5.104,77
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE, REF. 2ª QUINZENA DE 09/2020.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
A. R. AGUIAR-ME
CPF/CNPJ
11.167.540/0001-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
Código órgão não informado
Função
ADMINISTRACAO
Sub-Função
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licita??o: 1911.01/2019
Processo Administrativo
NE: 21090021 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2020 | 21090021 | 2020 | R$ 5.104,77 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2020 | 001 | 2020 | R$ 5.104,77 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | 21090021 - 001 - 0001 | 2020 | R$ 5.104,77 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness