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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04010077
Data do Empenho
29/01/2021
Exercício
2021
Sequencial
4903
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.550,00
Valor Liquidado
R$ 2.550,00
Valor Pago
R$ 2.550,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE INTERNET 24HRS, 07 DIAS POR SEMANA, COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 2,5MB ENTREGA EM 5,8 GHZ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E SETORES VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 04010077 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SECRETARIA DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2031
Função SAUDE
Sub-Função 301-ATENÇÃO BÁSICA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2505.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 04010077 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/01/2021 001 2021 850,00
06/04/2021 002 2021 850,00
06/04/2021 003 2021 850,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.550,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/02/2021 04010077 - 001 - 0001 2021 850,00
09/04/2021 04010077 - 002 - 0001 2021 850,00
20/04/2021 04010077 - 003 - 0001 2021 850,00
Quantidade: 3 Valor total: 2.550,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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