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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
06040018
Data do Empenho
20/09/2021
Exercício
2021
Sequencial
6389
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 5.950,00
Valor Liquidado
R$ 5.950,00
Valor Pago
R$ 5.950,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE INTERNET 24HRS, 07 DIAS POR SEMANA, COM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, 2,5MB ENTREGA EM 5,8 GHZ, PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SETORES VINCULADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 06040018 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social BRASILINK TELECOMUNICAÇÕES EIRELI-ME
CPF/CNPJ 12.***.***/****-00
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO TRABALHO E DESENV SOCIAL
Projeto/Atividade 2043
Função ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-Função 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 2505.01/2017
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 06040018 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
12/05/2021 001 2021 850,00
07/06/2021 002 2021 850,00
15/07/2021 003 2021 850,00
10/08/2021 004 2021 850,00
20/09/2021 005 2021 850,00
15/10/2021 006 2021 850,00
04/11/2021 007 2021 850,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.950,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/05/2021 06040018 - 001 - 0001 2021 850,00
18/06/2021 06040018 - 002 - 0001 2021 850,00
20/07/2021 06040018 - 003 - 0001 2021 850,00
20/08/2021 06040018 - 004 - 0001 2021 850,00
20/09/2021 06040018 - 005 - 0001 2021 850,00
21/10/2021 06040018 - 006 - 0001 2021 850,00
19/11/2021 06040018 - 007 - 0001 2021 850,00
Quantidade: 7 Valor total: 5.950,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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