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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
04040030
Data do Empenho
26/04/2021
Exercício
2021
Sequencial
11029
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 6.696,60
Valor Liquidado
R$ 6.696,60
Valor Pago
R$ 6.696,60
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TERCERIZAÇÃO DE MÃO-DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTARAS/CE CUJO N° DO CONTRATO: 0905.01/2019 (REFERENTE A SERVIÇO MEDICOS NO DIA 05, 11, 18, 25 E 26 (DIA) DE MARÇO DA UNIDADE DE SAÚDE ANTÔNIO ROCHA FREIRE ALA COVID).

Referência Administrativa NE: 04040030 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social PROSAUDE-COOP. DE TRAB. DOS PROF. DE NIVEL SUPER.
CPF/CNPJ 32.***.***/****-05
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Projeto/Atividade 2088
Função SAUDE
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 0905.01/2019
Processo Administrativo NE: 04040030 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/04/2021 001 2021 6.696,60
Quantidade: 1 Valor total: 6.696,60
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/04/2021 04040030 - 001 - 0001 2021 6.696,60
Quantidade: 1 Valor total: 6.696,60
Sistema de Transparência: DataBusiness

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