Detalhes do Pagamento
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Dados da Pagamento
Competência JULHO 2021
Valor R$ 88,78
Etapa Pagamento
Número Etapa 21010006 - 030 - 0001
Data Publicação 16/07/2021
Data Registro 15/07/2021
Projeto/Atividade 2073
Objeto

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COBRANÇAS DAS A.R.Ts DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ALCANTARAS.

Dados do Credor
Nome do Credor CONSELHO REGIONAL DE ENGEN. ARQ. E AGRON. DP CEARA
CPF/CNPJ 07.135.601/0001-50
Estrutura Orçamentária
Código Órgão 11
Código Unidade Orçamentária 01
Unidade Orçamentária SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte Recurso Recurso Próprio
Informações Legais e Administrativas
Processo Administrativo NE: 21010006 LQ: 030 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Etapa Data Detalhes Exercício Valor Status
Pagamento 19/01/2021 21010006 - 003 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Empenho 19/01/2021 - 2021 R$ 3.000,00 Ver
Liquidação 19/01/2021 003 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 20/01/2021 21010006 - 001 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 20/01/2021 21010006 - 002 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 20/01/2021 21010006 - 006 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 20/01/2021 001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 20/01/2021 002 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 20/01/2021 006 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 28/01/2021 21010006 - 005 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 28/01/2021 005 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 05/02/2021 009 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 05/02/2021 21010006 - 009 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 18/02/2021 010 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 18/02/2021 011 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 18/02/2021 012 2021 R$ 233,94 Ver
Pagamento 18/02/2021 21010006 - 010 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 18/02/2021 21010006 - 011 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 18/02/2021 21010006 - 012 - 0001 2021 R$ 233,94 Ver
Liquidação 24/02/2021 013 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 24/02/2021 21010006 - 013 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 25/02/2021 014 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 25/02/2021 015 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 25/02/2021 21010006 - 014 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 25/02/2021 21010006 - 015 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 04/03/2021 016 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 04/03/2021 017 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 04/03/2021 21010006 - 016 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 04/03/2021 21010006 - 017 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 09/03/2021 018 2021 R$ 233,94 Ver
Liquidação 09/03/2021 019 2021 R$ 233,94 Ver
Liquidação 09/03/2021 020 2021 R$ 233,94 Ver
Pagamento 09/03/2021 21010006 - 018 - 0001 2021 R$ 233,94 Ver
Pagamento 09/03/2021 21010006 - 019 - 0001 2021 R$ 233,94 Ver
Pagamento 09/03/2021 21010006 - 020 - 0001 2021 R$ 233,94 Ver
Liquidação 07/04/2021 023 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 07/04/2021 024 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 07/04/2021 21010006 - 023 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 07/04/2021 21010006 - 024 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 08/04/2021 026 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 08/04/2021 21010006 - 026 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 22/04/2021 025 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 22/04/2021 21010006 - 025 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 18/05/2021 027 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 18/05/2021 21010006 - 027 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 15/06/2021 028 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 15/06/2021 029 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 15/06/2021 21010006 - 028 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 15/06/2021 21010006 - 029 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 15/07/2021 030 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 15/07/2021 21010006 - 030 - 0001 2021 R$ 88,78 Visualizando
Liquidação 16/08/2021 031 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 16/08/2021 21010006 - 031 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 24/08/2021 032 2021 R$ 88,78 Ver
Pagamento 24/08/2021 21010006 - 032 - 0001 2021 R$ 88,78 Ver
Liquidação 25/08/2021 033 2021 R$ 22,30 Ver
Pagamento 25/08/2021 21010006 - 033 - 0001 2021 R$ 22,30 Ver
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Prefeito(a)

CHARLYNE CUNHA FREIRE

Vice Prefeito(a)

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