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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
21100023
Data do Empenho
01/12/2021
Exercício
2021
Sequencial
13306
Etapa Atual Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 2.893,40
Valor Liquidado
R$ 2.893,40
Valor Pago
R$ 2.893,40
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INFRA, OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS-CE.

Referência Administrativa NE: 21100023 LQ: 001 NP: 0001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social FRANCISCO GUALBERTO DA CUNHA NETO - EPP
CPF/CNPJ 63.***.***/****-68
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DO DESENV URBANO, INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTE
Projeto/Atividade 2073
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Presencial
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1401.01/2021
Processo Administrativo NE: 21100023 LQ: 001 NP: 0001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/10/2021 001 2021 2.893,40
Quantidade: 1 Valor total: 2.893,40
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
01/12/2021 21100023 - 001 - 0001 2021 2.893,40
Quantidade: 1 Valor total: 2.893,40
Sistema de Transparência: DataBusiness

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