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DADOS DO EMPENHO
Número do Empenho
02030021
Data do Empenho
08/04/2022
Exercício
2022
Sequencial
11188
Etapa Atual
Pagamento
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 10.101,37
Valor Liquidado
R$ 10.101,37
Valor Pago
R$ 10.101,37
OBJETO DO EMPENHO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA COMPRA DE PEÇAS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP-4672 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social
S.S. LIBERATO
CPF/CNPJ
29.720.808/0001-25
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão
FUNDEB
Projeto/Atividade
2027
Função
EDUCACAO
Sub-Função
361-ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso
Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade
Pregão Presencial
Processo Licitatório
Nr.Licitação: 1712.01/2021
Processo Administrativo
NE: 02030021 LQ: 001 NP: 0001
HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÕES
Empenhos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | 02030021 | 2022 | R$ 10.101,37 | Ver |
Liquidações
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2022 | 001 | 2022 | R$ 10.101,37 | Ver |
Pagamentos
| Data | Número | Exercício | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | 02030021 - 001 - 0001 | 2022 | R$ 10.101,37 | Visualizando |
Sistema de Transparência: DataBusiness