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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
25030005
Data do Empenho
24/03/2023
Exercício
2023
Sequencial
8491
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 1.350,00
Valor Liquidado
R$ 1.350,00
Valor Pago
R$ 1.350,00
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECARGAS TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 25030005 LIQ: 001
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social GERALDO JORGE DA SILVA MEI
CPF/CNPJ 28.***.***/****-37
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão FUNDO SOCIO-AMBIENTAL
Projeto/Atividade 2076
Função GESTAO AMBIENTAL
Sub-Função 541-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade Pregão Eletrônico
Processo Licitatório Nr.Licitação: 1010.01/22
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 25030005 LIQ: 001
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/03/2023 001 2023 1.350,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.350,00
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
24/03/2023 25030005 - 001 - 0001 2023 1.350,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.350,00
Sistema de Transparência: DataBusiness

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