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DADOS DO EMPENHO

Número do Empenho
01060006
Data do Empenho
29/11/2024
Exercício
2024
Sequencial
3366
Etapa Atual Liquidação
Resumo Financeiro
Valor Empenhado
R$ 29.000,00
Valor Liquidado
R$ 25.779,12
Valor Pago
R$ 25.779,12
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.

Referência Administrativa NR.EMPENHO: 01060006 LIQ: 005
DADOS DO CREDOR
Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ 29.***.***/****-80
ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA
Unidade Orçamentária/Órgão SEC DE FINANÇAS
Projeto/Atividade 2007
Função ADMINISTRACAO
Sub-Função 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
Natureza da Despesa 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
Fonte de Recurso Recurso Próprio
INFORMAÇÕES DE LICITAÇÃO
Modalidade não aplicavel
Processo Administrativo NR.EMPENHO: 01060006 LIQ: 005
MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO
Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/06/2024 001 2024 9.834,01
31/07/2024 002 2024 5.938,54
30/08/2024 003 2024 1.421,88
30/09/2024 004 2024 7.416,20
29/11/2024 005 2024 798,93
20/12/2024 006 2024 369,56
Quantidade: 6 Valor total: 25.779,12
MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS
Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/07/2024 01060006 - 001 - 0001 2024 9.834,01
20/08/2024 01060006 - 002 - 0001 2024 5.938,54
20/09/2024 01060006 - 003 - 0001 2024 1.421,88
18/10/2024 01060006 - 004 - 0001 2024 7.416,20
20/12/2024 01060006 - 005 - 0001 2024 798,93
20/12/2024 01060006 - 006 - 0001 2024 369,56
Quantidade: 6 Valor total: 25.779,12
Sistema de Transparência: DataBusiness

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